公司管理體系內審工作順利完成
發(fā)布時間:
2021-12-06
為進一步提升內部管理水平和工作質量,促進公司質量管理體系的持續(xù)改進和自我完善,公司于2021年7月22日-26日組織開展了年度內審工作。

內審組對公司體系運行、文件管理、人員能力、檢驗方法、樣品管理、儀器設備、證書報告等方面情況進行了詳細審核。
7月26日內部審核末次會議召開,內審組就審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了總結匯報,同時對不符合項提出了整改措施,要求各責任部門限期整改到位,并對公司《質量手冊》《程序文件》進行第四版第一次修改。
此次內部審核,進一步規(guī)范了公司內部管理,驗證了公司管理體系的有效性,確保了管理體系的正常運行。公司將進一步完善各項管理制度,不斷提高檢驗檢測水平,嚴把工程質量關。
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